举办会展活动,展览服务费税率是多少呢?展览服务费计入什么科目?很大参加展会的朋友都会遇到这样的问题,今天欧马腾上海展览搭建公司小编解答。
答:如果培训类的,计入职工教育经费;如果是其他的,管理费用下的子目会务费.《企业所得税税前扣除办法》对企业的会议费列支规定为:纳税人发生的与其经营活动有关的合理的会议费,主管税务机关要求提供证明资料的,应能够提供证明其真实的合法凭证,否则不得在税前扣除.会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等.
会展服务费税率是多少呢?
根据企业纳税人性质不同分为:一般纳税人6%,小规模3%
会务费发票,顾名思义是因召开会议所发生的一切合理费用产生的发票,包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等等发票,包含的内容比较多.
这里顺便科普下会议展览服务及展览服务的税收编码
会议展览服务3951:指为商品流通、促销、展示、经贸交流、民间交流、企业沟通、国际往来等举办或者组织安排的各类展览和会议的业务活动.
展览服务3953:包括为博览会、专业技术产品展览、生活消费品展览、文化产品展览、进出口交易展会、一般产品展会、产品订货展会等提供的展览服务.
税率问题是个经常出现在我们身边,并且又困扰我们的问题,小到餐费、电费、交通费等;大到建筑服务费、不动产租赁服务费等,经过会计学堂小编的介绍,想必大家已经对会展服务费的汇率是多少已经有了一定的了解,如果想知道更多有关发票汇率等问题,可以前往会计学堂了解哦!
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